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茂名职业技术学院2017年度预算单位部门决算公开
作者:财务处 文章来源:财务处 更新时间:2018-08-14 16:34:53

2017年茂名职业技术学院部门决算公开

 

      

第一部分  茂名职业技术学院概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  茂名职业技术学院2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   茂名职业技术学院2017年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第一部分   茂名职业技术学院概况

(一)部门主要职责

茂名职业技术学院是一所经广东省人民政府批准、国家教育部备案的公办全日制普通高等院校,直属茂名市政府管理,面向全国招生。现学院机构设置21个,其中党政机构有党委办公室、学院办公室、工会、人事处、教务处、学生处、团委、总务处、财务处、纪检监察审计办公室和招生就业处;教学系(部)有土木工程系、化学工程系、经济管理系、机电信息系、计算机工程系、社科基础部、思想政治理论课教学部、成人教育和中专部;教辅部门有教育信息与网络中心。无下属单位。

学校主要职责为培养高等专科学历技术应用人才,促进科技文化发展。开展高等专科学历教育,承担成人学历教育、继续教育和职业技能培训,开展科学研究、国内外校际教育合作和学术交流。现有全日制普通高职在校学生13000余人,开设有建筑工程技术、建筑工程管理、道路桥梁工程技术、供热通风与空调工程技术、石油化工技术、应用化工技术、机械制造与自动化、电气自动化技术、会计电算化、电子商务、旅游管理、计算机应用技术、计算机通讯、社会工作等34个专业(共47个专业方向)。

(二)机构设置

茂名职业技术学院列入本部门预算编制的单位仅包括茂名职业技术学院(本级),无下属单位。

第二部分   茂名职业技术学院2017年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01

 

部门:茂名职业技术学院

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

   

行次

决算数

   

行次

决算数

 

   

 

1

   

 

2

 

一、财政拨款收入

1

13960.26 

一、一般公共服务支出

14

26.88 

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

 

三、事业收入

3

8497.08 

三、国防支出

16

 

 

四、经营收入

4

 

五、教育支出

17

20484.81 

 

五、附属单位上缴收入

5

 

六、科学技术支出

18

11.52 

 

六、其他收入

6

1018.33 

八、社会保障和就业支出

19

89.31 

 

 ……

7

 

十二、农林水支出

20

8.6 

 

 

8

 

 

21

 

 

本年收入合计

9

23475.67 

本年支出合计

22

20621.12

 

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 1070.66

 

         年初结转和结余

11

718.57 

                年末结转和结余

24

 2502.47

 

 

12

 

 

25

 

 

总计

13

24194.24 

总计

26

24194.25

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

23475.67

13960.26

 

8497.08

 

 

1018.33

201

一般公共服务支出

26.88

26.88

 

 

 

 

 

20132

组织事务

26.88

26.88

 

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

26.88

26.88

 

 

 

 

 

205

教育支出

23319.83

13804.41

 

8497.08

 

 

1018.33

20503

职业教育

12819.83

3304.41

 

8497.08

 

 

1018.33

2050302

  中专教育

264.25

264.25

 

 

 

 

 

2050305

  高等职业教育

12549.84

3034.43

 

8497.08

 

 

1018.33

2050399

  其他职业教育支出

5.74

5.74

 

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

10500

10500

 

 

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

10500

10500

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

20.5

20.5

 

 

 

 

 

20603

应用研究

15

15

 

 

 

 

 

2060302

  社会公益研究

15

15

 

 

 

 

 

20607

科学技术普及

5.5

5.5

 

 

 

 

 

2060703

  青少年科技活动

5.5

5.5

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

89.31

89.31

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

63.41

63.41

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

63.41

63.41

 

 

 

 

 

20809

退役安置

25.9

25.9

 

 

 

 

 

2080904

  退役士兵管理教育

25.9

25.9

 

 

 

 

 

213

农林水支出

8.6

8.6

 

 

 

 

 

21302

林业

8.6

8.6

 

 

 

 

 

2130299

  其他林业支出

8.6

8.6

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.05

4.05

 

 

 

 

 

22103

城乡社区住宅

4.05

4.05

 

 

 

 

 

2210399

  其他城乡社区住宅支出

4.05

4.05

 

 

 

 

 

229

其他支出

6.51

6.51

 

 

 

 

 

22999

其他支出

6.51

6.51

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

6.51

6.51

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                      公开03

部门:                                                                单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

26.88

 

26.88

 

 

 

20132

组织事务

26.88

 

26.88

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

26.88

 

26.88

 

 

 

205

教育支出

20484.82

9044.8

11440.02

 

 

 

20502

普通教育

0.6 

 

0.6 

 

 

 

2050205

  高等教育

0.6 

 

0.6 

 

 

 

20503

职业教育

11905.8 

9044.8 

2861 

 

 

 

2050302

  中专教育

273.23 

 

273.23 

 

 

 

2050305

  高等职业教育

11626.83

9044.8

2582.04

 

 

 

2050399

  其他职业教育支出

5.74 

 

5.74 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

8566.92

 

8566.92

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

8566.92

 

8566.92

 

 

 

20599

其他教育支出

11.5

 

11.5

 

 

 

2059999

  其他教育支出

11.5

 

11.5

 

 

 

206

科学技术支出

11.52

 

 

 

 

 

20603

应用研究

7.43

 

7.43

 

 

 

2060302

  社会公益研究

7.43

 

7.43

 

 

 

20607

科学技术普及

4.08

 

4.08

 

 

 

2060703

  青少年科技活动

4.08

 

4.08

 

 

 

208

社会保障和就业支出

89.31

63.41

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

63.41

63.41

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

63.41

63.41

 

 

 

 

20809

退役安置

25.9

 

25.9

 

 

 

2080904

  退役士兵管理教育

25.9

 

25.9

 

 

 

213

农林水支出

8.6

 

8.6

 

 

 

21302

林业

8.6

 

8.6

 

 

 

2130299

  其他林业支出

8.6

 

8.6

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:                                                                单位:万元 

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

13960.26 

一、一般公共服务支出

15

26.88 

26.88 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

五、教育支出

18

12040.06 

12040.06 

 

 

5

 

六、科学技术支出

19

11.52 

11.52 

 

 

6

 

八、社会保障和就业支出

20

89.31 

89.31 

 

 

7

 

十二、农林水支出

21

8.6 

8.6 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

13960.26 

本年支出合计

23

12176.37 

12176.37 

 

年初财政拨款结转和结余

10

718.57 

年末结转和结余

24

 2502.46

 2502.46

 

      一般公共预算财政拨款

11

718.57 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

14678.83 

总计

28

14678.83 

14678.83 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05

部门:

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 12176.37

663.45 

11512.92 

201

一般公共服务支出

26.88

 

26.88

20132

组织事务

26.88

 

26.88

2013299

  其他组织事务支出

26.88

 

26.88

205

教育支出

12040.06

600.04

11440.02

20502

普通教育

0.6

 

0.6

2050205

  高等教育

0.6

 

0.6

20503

职业教育

3461.04

600.04

2861

2050302

  中专教育

273.23

 

273.23

2050305

  高等职业教育

3182.08

600.04

2582.04

2050399

  其他职业教育支出

5.74

 

5.74

20509

教育费附加安排的支出

8566.92

 

8566.92

2050999

  其他教育费附加安排的支出

8566.92

 

8566.92

20599

其他教育支出

11.5

 

11.5

2059999

  其他教育支出

11.5

 

11.5

206

科学技术支出

11.52

 

11.52

20603

应用研究

7.43

 

7.43

2060302

  社会公益研究

7.43

 

7.43

20607

科学技术普及

4.08

 

4.08

2060703

  青少年科技活动

4.08

 

4.08

208

社会保障和就业支出

63.41

63.41

 

20805

行政事业单位离退休

63.41

63.41

 

2080502

  事业单位离退休

63.41

63.41

 

20809

退役安置

25.9

 

25.9

2080904

  退役士兵管理教育

25.9

 

25.9

213

农林水支出

8.6

 

8.6

21302

林业

8.6

 

8.6

2130299

  其他林业支出

8.6

 

8.6

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:                                                                单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

600.04 

302

商品和服务支出

 

30101

  基本工资

600.04 

30201

  办公费

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

63.41 

30211

  差旅费

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

30302

  退休费

63.41 

30213

  维修()

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

30707

  国外债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

  赠与

 

人员经费合计

663.45 

公用经费合计

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0 

 0

 0

 0

 0

 0

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出 

 

 

 

 

 

 

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

2120901

城市公共设施

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分   茂名职业技术学院2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

茂名职业技术学院2017年度总收入24194.24万元,其中本年收入23475.67万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入13960.26万元,比上年决算数增加10960.79万元,增长365 %。主要原因:2017年财政安排了10000万元高校发展基金给学院进行新校区建设。

2.上级补助收入0万元,比上年决算数无增减,学院历年没有上级补助收入。

3.事业收入8497.08万元,比上年决算数增加1087.89万元,增长15 %。主要原因:一是学生人数增加;二是学费收费标准提高。

4.经营收入0万元,比上年决算数无增减,学院历年没有经营收入。

5.其他收入1018.33万元,比上年决算数增加705.17万元,增长225 %。主要原因:一是中高职建档立卡资金;二是合作办学管理费收入。

(二)年度支出总体情况

茂名职业技术学院2017年度总支出24194.25万元,其中本年支出20621.12万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出26.88万元,主要用于村官大学生大专班授课费用,比上年决算数增加7.92万元,增长23%,主要原因是村官大学生人数增加。

2.教育(类)支出20484.81万元,主要支出项目有人员支出、日常教学经费支出、设备购置支出、新校区基建支出,比上年决算数增加9948.24万元,增长94%,主要原因是17年财政安排10000万元高校发展基金给学院进行新校区建设,增加的支出主要为新校区建设项目支出。

3.科学技术支出11.52万元,主要用于纵向和横向科研支出,比上年决算数增加5.87万元,增长1.04%,主要原因是往年科研课题今年结题报销,导致支出增加。

4. 社会保障和就业支出89.31万元,主要为退休人员工资支出、退役士兵职业技能和学费补助支出,比上年决算数增加2.45万元,增长3%,主要原因是退休人员管理费提高。

5. 农林水支出8.6万元,主要用于学院新校区香樟苗木种植,比上年决算数增加8.6万元,主要原因为往年无该类经费。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

茂名职业技术学院2017年度财政拨款收入合计13960.26万元。其中:一般公共预算财政拨款收入13960.26万元,与年初预算数相比无增减;政府性基金预算财政拨款收入0万元

(二)2017年度财政拨款支出说明

茂名职业技术学院2017年度财政拨款支出合计12176.37万元。其中:一般公共预算财政拨款支出12176.37万元,比年初预算数减少1783.89万元,下降13%;主要原因是部份专项设备购置未竣工验收,未能完成支付;政府性基金预算财政拨款支出 0万元。

分功能科目看:

1.一般公共服务(类)组织事务(款)26.88万元,主要用于村官大学生大专班授课费用;

2.教育支出(类)普通教育(款)0.6万元,主要用于人员经费支出;教育支出(类)职业教育(款)3461.04万元,主要用于商品服务支出、高职奖助学金、设备购置费等;教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)8566.92,主要用于新校区建设项目;教育支出(类)其他教育支出(款)11.5万元,主要用于差旅费、专用材料费和其他商品服务支出

3.科学技术支出(类)应用研究(款)7.43万元,主要用于科研课题费用;科学技术支出(类)科学技术普及(款)4.08万元,主要用于青少年科技活动费用。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)63.41万元,主要用于单位离退休人员支出;社会保障和就业支出(类)退役安置(款)25.9万元,主要用于退役士兵职业技能和学费补助支出。

5.农林水支出(类)林业(款)8.6万元,主要用于学院新校区香樟苗木种植。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

茂名职业技术学院2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,学校历年没有财政拨款“三公”经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017学校没有财政拨款收入用于机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额2120.65万元,其中:政府采购货物支出1127.25万元、政府采购工程支出978.84万元、政府采购服务支出14.56万元。授予中小企业合同金额2120.65万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额74.49万元,占政府采购支出总额的4%

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,学校共有车辆11辆,全部为一般公务用车;无单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

   2017年,学校无发生预算绩效评价项目。

 

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。